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预算工作报告
预算工作报告
信息来源: 分享时段:2020-01-18 阅读次数:

 

关于上海市松江区2018年预算执行情况

2019年预算草案的报告

——2019115日在上海市松江区第五届

人民代表大会第六次会议上

上海市松江区财政局

 

各位代表:

受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

 

一、2018年预算执行情况

 

2018年,全区财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委“一个目标、三大举措”发展战略,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。全年预算执行情况良好。

(一)2018年一般公共预算执行情况

12018年地方财政收入预算执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区地方财政收入预算指标为211.82亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为204.11亿元,同比增长6%。全年实际执行结果为204.38亿元(见附表一),比上年增收11.82亿元,增长6.1%,完成调整预算的100.1%

22018年一般公共预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区一般公共预算支出指标为340亿元,其中区本级支出预算264.34亿元。经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意区本级支出预算调整为277.5亿元。全年全区实际执行结果为345.09亿元(包含新增地方政府一般债券支出10.75亿元)(见附表二),比上年增加56.25亿元,增长19.5%。分级次执行情况为:区本级支出274.60亿元(见附表三),同比增长21.5%,完成调整预算的99%;镇级支出70.49亿元(包含区对镇转移支付21.93亿元,见附表八),同比增长12.3%

2018年全区“三公”经费支出8083万元,同比增长6.5%。其中:区本级“三公”经费支出7266万元,同比增长5.2%,包括:因公出国(境)经费890万元、公务用车购置及运行维护费6224万元、公务接待费152万元。“三公”经费支出较2017年增长因素主要有因公出国费用增加170万元公安局和急救中心车辆更新增加费用289等。

32018年一般公共预算收支平衡情况

2018年,全区地方财政收入实现204.38亿元,加上市对区结算净补助收入115.23亿元,调入预算稳定调节基金20亿元,上年结转收入26.49亿元,从政府性基金调入3亿元从国有资本经营预算调入0.32亿元,新增地方政府一般债券收入13亿元,合计当年一般公共预算财力为382.42亿元。全区一般公共预算支出完成345.09亿元,政府债券还本支出0.01亿元结转下年支出17.07亿元(包括中央和市级专项结转政府采购结转和地方政府一般债券结转),安排预算稳定调节基金20.25亿元,当年收支平衡。

(二)2018年政府性基金预算执行情况

12018年政府性基金预算收入执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算收入指标为124.87亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为107亿元。全年实际执行结果为109.28亿元(见附表四),完成调整预算的102.1%。其中:国有土地出让金收入103.99亿元,城市基础设施配套费收入2.2亿元,污水处理费收入3.07亿元,彩票公益金收入0.41亿元,新型墙体材料基金收入退库0.39亿元。

22018年政府性基金预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算支出指标为154.43亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为142.31亿元。全年实际执行结果为140.38亿元(包含新增地方政府专项债券支出10亿元)(见附表五),比上年增加24.73亿元,完成调整预算的98.6%。其中:国有土地出让金收入安排的支出134.07亿元,城市基础设施配套费收入安排的支出1.96亿元,污水处理费收入安排的支出3.13亿元,专项债务付息支出1.01亿元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21亿元。

32018年政府性基金预算收支平衡情况

2018年,全区政府性基金收入实现109.28亿元,加上市对区结算净补助收入0.95亿元,动用历年结余24.05亿元,新增地方政府专项债券收入10亿元,合计当年政府性基金财力为144.28亿元。2018年全区支出完成140.38亿元,出至一般公共预算3亿元收支相抵结余0.9亿元。

(三)2018年国有资本经营预算执行情况

12018年国有资本经营预算收入执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算收入指标为1.9亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.61亿元。全年实际执行结果为1.61亿元(见附表六),同比增收0.09亿元,增长5.9%,完成调整预算的100%

22018年国有资本经营预算支出执行情况

区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算支出指标为1.8亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.5亿元。全年实际执行结果为1.5亿元(见附表七),比上年减少0.3亿元,完成调整预算的100%。主要用于城投公司下属净达公司增资

32018年国有资本经营预算收支平衡情况

2018年国有资本经营预算收入实现1.61亿元,加上上年结转收入0.28亿元,当年可用财力1.89亿元。2018年国有资本经营预算支出1.5亿元,调出至一般公共预算0.32亿元,收支相抵结余0.07亿元,结转下年使用。

(四)2018年地方政府债务基本情况

12018年地方政府债务限额情况

2018年年初我区政府债务限额为194.3亿元,其中:一般债务限额100亿元,专项债务限额94.3亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额23亿元,其中:新增一般债务限额13亿元;新增专项债务限额10亿元。2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元(见附表九),其中:一般债务限额113亿元;专项债务限额104.3亿元。

22018年地方政府债务余额情况

2018年年初全区政府债务本金余额为85.01亿元,包括一般债券46亿元、专项债券36亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。当年新增一般债券13亿元,新增专项债券10亿元,偿还一般债券0.01亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。2018年年底全区政府债务本金余额为104.99亿元,包括一般债券58.99亿元和专项债券46亿元。

此外,我区2015年发行的3年期政府一般债券于20187月到期本金2.9亿元,通过借新还旧方式进行再融资,不影响地方政府债务余额。

(五)2018年财政工作主要情况

2018年,全区财政工作按照区五届人大四次会议有关决议,围绕区委区政府重点工作任务,聚焦加快科创驱动发展、保障和改善民生、加强生态环境建设和提升城市管理水平等方面统筹资金,突出重点,扎实推进各项财政工作,主要体现在四个“持续”。

1.持续推动产业发展,夯实财政增收基础

以提升G60科创走廊集聚度、辐射度为目标,扩大开放优化产业布局,在打响上海“四大品牌”行动中因地制宜,形成经济发展的共振合力。一是加大重点产业和关键领域财政支持力度。2018年财政在支持企业发展方面共投入23.33亿元,主要用于:中小企业发展专项,先进制造业发展专项,园区二次开发及产业结构调整,科技创新和自主品牌建设,人才发展专项等。二是加大企业服务和监管力度。出台了《松江区关于纳税人跨区(县)提供建筑服务增值税征收管理指导意见》加强对区外建筑企业在我区建设项目的服务和管理,多管齐下保证项目税收落地;加强中小企业扶持制度建设,督促和指导街镇出台相应政策,关注产业项目的经济效益和社会效益,规范中小企业扶持管理。通过财政政策杠杆效应,引进和培育了一批优质企业和优秀人才,促进创新企业和先进制造业发展,松江经济集聚新动能

2.持续聚焦民生保障,促进公共服务均等

补齐民生短板、有效促进社会公平为目标,加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度,保障和改善民生。2018年全区民生投入127.99亿元其中:一般公共预算支出125.69亿元,政府性基金预算支出2.3亿元。

一是教育投入35.49亿元,主要项目有:龙腾学校、辰塔幼儿园、新桥新闵初级中学等新建工程,校舍大中修,教育综合改革,教学设备购置,随迁子女学校补贴等。二是医疗卫生投入16.4亿元,主要用于:公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障公共卫生服务医疗救助等。三是社会保障投入48.05亿元,主要项目有:补充征地养老本金,老年农民退养补助老年综合津贴创业就业公益性岗位补贴养老服务残疾人帮扶社会救助等。四是农林水共投入28.05亿元,其中:农业投入7.62亿元,主要项目有都市现代农业和美丽乡村建设、农民种植补贴、村居补助、农村公益事业等;水利投入19.43亿元,主要项目有水利工程建设、河道整治、农村生活污水处理等;林业投入1亿元,主要项目为生态公益林建设和养护。财政投入始终坚持在发展不断推动全区基本公共服务均等化,确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众

3.持续保护生态环境,显著提升城市能级

显著改善城市面貌、提升城市生活品质目标,牢固树立绿色发展理念,扎实推进生态环境保护城市功能改造升级,为美丽松江建设开创新局面一是环境保护及综合整治投入47.24亿元,主要用于:水源二级保护区企业清拆,污染企业环保清拆,拆除违法建筑补贴垃圾分类、运输和处置补贴挥发有机物处理,土地减量化补贴等。二是综合交通建设投入46.43亿元,主要用于:有轨电车T1T2线工程建设,嘉松公路新建工程大叶公路叶新公路改建工程,荣乐路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升级改造投入27.26亿元,主要用于:旧街坊整体改造南部新城建设地下综合管廊一期工程,二次供水设施改造等文化旅游投入4.71亿元,主要用于:广富林郊野公园和松南郊野公园建设,佘山旅游综合服务中心建设松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理,营造宜居城市环境。

4.持续提升管理水平,加快建立现代财政制度

以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,扎实推进预算管理制度改革。一是完善预算项目库建设。以“问题导向”和“目标导向”为出发点,确定了新的项目库框架,为全面实施预算绩效管理奠定基础;采用部门和财政预算绩效“双职称初审员”的策略,建立入库流程业务职称初审员建议和职称初审员没想到,看做预算表合理安排的重要的基本原则。二是推进国库集中支付电子化改革。制定了改革实施方案,升级了支付管理平台,规范了相关工作流程,在确保财政资金安全的基础上,21家预算单位成功试点到区本级400多家预算单位全面推广,基本实现资金拨付无纸化,改革取得初步成效。三是加强政府债务管理。强化制度建设,出台了《上海市松江区政府性债务管理暂行办法》;做好政策宣传引导,组织了政府债务政策解读专题培训;完善债务预算管理,专题向区人大常委会报告政府债券预算调整,并落实好新增债券的资金分配和使用。四优化财政管理体制研究我区供排水系统建设管理体制和供排水企业经营管理模式,探索以成本规制为主体的政府补贴机制;基本完成镇域公交改革工作,对镇域公交实行区级统一管理,人财物统一配置、线路统一规划、标准统一制定。

各位代表,2018年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下,全区财政各项工作平稳有序推进,财政收入稳步增长,财政管理科学规范,财政改革扎实推进。但是,我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战,主要有:随着中美贸易摩擦和减税降费政策等因素的影响,财政增收压力和难度不断加大;在推进新型城镇化建设进程中,资金投入需求日益增加,财政收支矛盾进一步突出;在长三角一体化高质量发展的道路上,如何发挥政策效应,提升松江吸引力还需要深入思考和探索;在推进现代财政制度建设中,全面预算绩效管理理念和措施还不到位等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研究,积极采取有效措施,认真应对和解决。

 

二、2019年费用草案

 

2019年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神以及习近平总书记在考察上海时的重要讲话精神,认真贯彻落实十一届市委六次全会、五届区委六次全会精神,按照市委、市政府的决策部署,区委的坚强领导下,牢牢把握“四种摆到”的工作基点,牢牢把握重要战略机遇期的科学判断,牢牢把握稳中求进的重大原则,牢牢把握改革开放再出发的使命任务,牢牢把握富于创造的实践要求,围绕落实三项新的重大任务,着力提升城市能级和核心竞争力,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势,高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江,顺应和把握财政领域的趋势性变化,加快建立现代财政制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加力提效积极的财政政策,挖掘新潜力、引发新动能,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,促进地方经济持续健康稳定发展,确保顺利完成全年各项目标任务

(一)2019年一般公共预算安排情况

12019年一般公共预算收入及财力安排

综合考虑本区经济发展状况和政策因素,2019年全区地方财政收入预算指标为220.73亿元(见附表一),同比增长8%。加上市财政预下达净补助收入77.49亿元,预下达新增地方政府一般债券收入9.1亿元调入预算稳定调节基金20.5亿元,调入国有资本经营预算0.5亿元,上年结转收入17.07亿元当年全区可安排一般公共预算财力345.39亿元。其中:区本级财力270.2亿元,镇级财力75.19亿元。

根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2019年全区一般公共预算支出安排345.39亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元)(见附表二)。分级次为:区本级支出预算270.2亿元(见附表三);镇级支出预算75.19亿元(包含区对镇转移支付26.35亿元,见附表八)。全区当年一般公共预算收支平衡。

22019年区本级一般公共预算支出安排

2019年区本级一般公共预算支出安排270.2亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元),主要用于以下方面:

1)一般公共服务支出13.53亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。

2)国防支出0.43亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。

3)公共安全支出16.89亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,安全设备以及信息系统的运行维护等支出。

4)教育支出41.65亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。

5)科学技术支出4.52亿元。主要安排鼓励科技创新创业,科技攻关,技术研发,支持高新技术产业发展等支出。

6)文化旅游体育与传媒支出7.5亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护,支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。

7)社会保障和就业支出27.02亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。

8)卫生健康支出15.66亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。

9)节能环保支出2.05亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。

10)城乡社区支出46.95亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。

11)农林水支出25.71亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。

12)交通运输支出16.89亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。

13)资源勘探信息等支出16.62亿元。主要安排中小企业扶持资金,支持技术改造、品牌创建,促进企业发展专项补贴等支出。

14)商业服务业等支出0.52亿元。主要安排特定产业扶持,促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。

15)自然资源海洋气象等支出0.59亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。

16)住房保障支出19.39亿元。主要安排本区旧城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。

17)粮油物资储备支出0.91亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。

18)灾害防治及应急管理支出1.71亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。

19)预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。

20)债务付息支出2亿元。主要安排政府一般债券付息支出。

21)其他支出4.66亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。

按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制三公经费不得超出上年预算的要求,2019年,全区“三公”经费预算为8689万元,比上年预算数下降10.2%,其中区本级“三公”经费预算7555万元(见附表十),比上年预算数下降12.3%包括:出国(境)经费827万元、公务用车购置及运行维护费6205万元、公务接待费523万元。

(二)2019年政府性基金预算安排情况

12019年政府性基金预算收入及财力安排

2019年,全区政府性基金收入预算75.33亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.3亿元,动用历年结余28.28亿元,全年可安排使用的政府性基金财力总计103.91亿元。全区政府性基金支出预算为103.91亿元(见附表五)。当年政府性基金预算收支平衡。

22019年各项政府性基金支出预算情况

1)城乡社区支出基金预算101.63亿元,其中

国有土地使用权出让收入安排的支出预算为93.06亿元,主要用于:结算给街镇、园区等土地出让收益36.85亿元,减量化补贴10亿元,土地储备26亿元,政府投资项目14.1亿元等。

区级农业土地开发资金安排的支出预算为0.24亿元,主要用于田园综合体和农业综合开发土地治理项目。

城市基础设施配套费收入安排的支出预算为5亿元,主要用于浦南农民安置房接配天然气等市政配套和公建配套项目。

污水处理费收入安排的支出预算为3.33亿元,主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。

2)债务付息支出预算1.35亿元主要用于支付政府专项债券利息

3)社会保障、彩票公益金等其他基金支出预算0.93亿元主要用于大中型水库移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。

(三)2019年国有资本经营预算安排情况

12019年国有资本经营预算收入及财力情况

2019年,全区国有资本经营预算收入1.8亿元(见附表六),包括:预计国有企业应交利润1.55亿元,国有股股利、股息收入0.25亿元。加上历年结余0.07亿元,当年可用财力1.87亿元。

22019年国有资本经营预算支出及平衡情况

2019年全区国有资本经营预算支出1.3亿元(见附表七),主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.5亿元,结转下年0.07亿元。2019年国有资本经营预算收支平衡。

(四)2019年地方政府债务变动情况

12019年地方政府债务限额变动情况

2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元,加上市财政局预下达的2019新增一般债限额9.1亿元2019年初全区政府债务限额为226.4亿元(见附表九),包括一般债券122.1亿元和专项债券104.3亿元

22019年地方政府债务余额变动情况

2018年年底我区政府债务本金余额为104.99亿元,加上市财政局预下达的2019新增一般债券收入9.1亿元2019年初全区政府债务本金余额114.09亿元,包括一般债券68.09亿元和专项债券46亿元。

(五)有关重点项目资金的安排情况

2019年,全区财政工作坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,全力建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。

1.深化G60科创走廊建设,持续推动长江三角洲区域一体化高质量发展。秉持新发展理念,坚持服务国家战略,以更大力度的协同创新推进G60科创走廊更高质量发展,开创长三角城市群一体化开放型经济新局面。2019年产业发展专项预算23.62亿元。一是围绕全力打响四大品牌”让产业扶持资金4.65亿元。重点用于加快松江先进制造业,现代服务业产业发展,推动形成相互联动、融合发展的产业布局二是围绕全力打造G60科创走廊”安排科技创新资金1.57亿元。用于促进企业加大研发投入,推进创新创业、高新技术成果转化等科技创新能力。三是产业结构调整园区二次开发安排3.15亿元。聚焦重点区块及重点项目不断优化用地配置,提高工业用地的集约节约利用水平,提升土地产出效益。四支持中小企业发展安排扶持资金12.5亿元不断引导和激发中小企业发展活力,为松江经济发展添砖加瓦。五是人才发展基金安排1.75亿元,大力引进、培育和留住优秀人才。

2坚持乡村振兴和新型城镇化建设齐头并进,加快推进城乡融合发展。按照“农业强、农村美、农民富总目标和总要求,加强城乡统筹、优化空间布局、推进产城融合,建设现代化新郊区、新农村。一是支持乡村产业兴旺、农村发展项目安排7.86亿元,主要用于美丽乡村示范村补贴,田园综合体项目开发,村庄改造以及都市现代农业项目建设等。二是综合交通建设项目安排17.67亿元,主要用于泗陈路、辰塔路大修,叶新公路拓宽,区区对接(断头路)等道路工程,现代有轨电车示范线T1T2线工程,G60松江段文翔路立交以及公交运营补贴等。三是城市功能提升项目安排22.5亿元,主要用于:老城改造动迁安置、旧街坊整体改造、下塘风貌区建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等。四是土地储备和土地减量化安排36亿元,主要用于南部大居、九科绿洲以及洞泾贸易城地块前期动迁和安置房建设等。

3.加强文化载体建设,推动文旅事业发展,让人文松江更具实力。远看青山绿水,近看人文天地,依托“上海之根、沪上之巅、浦江之首、花园之城、大学之府地域特色,强化文化载体建设、展示文化自信,着力打造松江文化品牌。一是文化服务体系项目安排4亿元,主要用于人文松江活动中心、职工综合活动中心建设,新闻传媒中心装修,文化资源配送等。二是体育强区项目安排1.64亿元,主要用于市民健身步道建设,市民益智健身苑点建设,体育馆改造,体育大厦二次装修等。三是文旅事业发展项目安排6.49亿元,主要用于广富林郊野公园、松南郊野公园建设,全域旅游宣传以及拓展文化+”新思维,强化要素集聚,推动松江影视、动漫游戏、创意设计发展。

4.聚焦生态保护,巩固环境治理成效,为可持续发展增添助力。以坚决打好污染防治攻坚战为目标,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,促进生态环境质量进一步改善,为建设现代化新松江增添生态动能。2019年生态文明建设项目预算41.38亿元。一是生态林业建设与养护安排4.56亿元,主要用于生态廊道建设,公益林养护,林地抚育。二是河道综合治理等水利建设安排13.1亿元,用于压实河长制、纳管制、网格制,打通断头河,圩区改造,防洪防汛加强河道长效管理。三是污染防治安排15亿元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,农村生活污水处理等。四是市容环境维护方面,安排垃圾处置、环卫作业、绿化养护等8.72亿元。

5.优化公共服务供给,提升公共服务质量,坚定保障基础民生。以增进人民福祉为出发点和落脚点,全面落实保障和改善民生工作,不断提高社会治理能力水平。一是社会保障安排预算41.58亿元,专项主要用于:就业创业补助,残疾人帮扶,社会组织培育,老年福利等。二是教育安排预算42.06亿元,专项主要用于:中山茸中小学、幼儿园、永丰花园小学等学校新建,校舍扩建及大中修,教学设备购置,教育内涵建设等。三是医疗卫生安排预算16.59亿元,专项主要用于:支持中心医院“升三”,九亭医院改扩建,医疗设备购置,社会医疗救助,计划生育补贴,诊疗费减免补贴等👍。四是社会治理方𝕴面安排预算16.9亿元,专项主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建设及运维,城市网格化综合管理等。

(六)有关编制情况说明

1.调用预算稳定调节基金情况。根据国办发[2014]70号文件要求,为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模,2019年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金20.5亿元,用于安排旧城改造、泗泾下塘风貌区建设和污水厂改扩建投入,逐步消耗预算稳定调节基金结余,盘活存量,提高财政资金使用效益。

2.市区两级转移支付情况。2019年市级预下达到区级的转移支付为59.29亿元,其中:一般转移支付44.26亿元专项转移支付15.03亿元2019区级预下达到镇级的转移支付为26.35亿元,其中一般转移支付8亿元专项转移支付18.35亿元。

3.国有资本经营预算调入情况。遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例,至2020年达到30%”的操作启动,我区不同国家股投资基金销售经营费用薪资现状,2019年从国有资本经营预算调入一般公共预算5040元,占预算收入28%

4.对区本级预算单位预算实行预下达。根据《预算法》第五十四条规定,在201911日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移性支出参照上年同期预算支出数安排。

 

三、齐心协力、克难奋进,确保完成2019年财政预算重任

 

2019年是中华人民共和国成立70周年是实施“十三五”规划的关键一年,全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以供给侧结构性改革主线不动摇巩固、增强、提升、畅通八个字上下功夫;坚持稳中求进工作总基调,积极应对稳中有变的新情况,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;坚持深化财政改革,加快推进现代财政制度建设,不断提升财政管理的前瞻性、规范性和有效性,确保全面完成2019年预算收支任务。

(一)立足政策引导与财源培育结合,促进财政政策更加积极

面对经济下行压力,积极的财政政策要更加积极,增强市场主体活力,推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊建设、新型城镇化发展试点、全域旅游等发展战略的示范效应,深挖财政收入潜力落实好招商安商稳商惠商的产业政策,加强政策引导,培育壮大后续财源。二是贯彻中央实质性减税降费要求,强化“放水养鱼”意识,落实更大规模的减税和更为明显的降费政策,减轻企业负担、提高ꦆ服务质量、增强企业活力,促进实体经济健康发展。三是按照“稳投资”的工作要求,充𝔉分发挥政府债券的积极作用。在本区政府债务限额范围内,继续通过适当发行政府债券,拓宽资金筹措渠道,统筹保障政府投资项目的顺利推进,拉动固定资产投资增速

(二)立足城市发展和民生改善协调,促进财政支出保障重点

面对财政增收压力,必须将有限的财政资金花在刀刃上,加大重点领域和关键环节的投入力度,确保区委区政府重大决策部署的贯彻落实。一是坚持优化民生供给,继续加大社会保障、教育、医疗卫生、三农等重点领域投入,全力保障基本民生,提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是坚持生态保护与绿色发展,大力支持河道治理、饮用水源保护、生活垃圾处置、雨污水管网改造等项目投入,不断改善生态环境,促进人与自然和谐发展。三是坚持提升城市精细化管理水平,保障“四网融合”交通体系、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改造基础设施建设的顺利推进,全面提升城市服务能级

(三)立足资源配置与绩效管理统一,促进财政预算更显效益

力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。继续创新预算管理机制,深化项目库建设和预算绩效评审,强化绩效评价结果运用,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。初步构建全方位的预算绩效管理格局,与人大政协监察审计等部门以及第三方机构形成协同绩效监督的工作模式。全力推动全过程、全覆盖预算绩效管理,实现“三个转变”,即:由事后监督向全过程绩效监督转变;由“纠错与查处”型监督向“预防与服务”型绩效监督转变;由ಌ“资金支出﷽”型监督向“资金效益”型绩效监督转变。全面提高预算绩效管理水平,扎实提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源头监管过程规范相配合,促进财政风险有效防范

坚决打赢重大风险防范化解攻坚战,全力保障财政资金安全,积极防范财政金融风险。深化国库集中支付电子化改革,加强资金拨付监管。在区级预算单位全面推行国库集中支付电子化管理的基础上,2019年将总结经验、巩固成果,进一步将改革工作落实到镇级层面,打破财政信息孤岛,保证财政资金安全,推动我区现代国库管理制度向纵深发展。严格防控政府债务风险,守牢监管底线。强化落实政府债务管理制度,树立底线思维,规范政府举债行为;硬化预算约束,科学制定政府投资计划,合理安排政府债务支出规模;建立地方政府性债务风险应急处置预案,提高财政金融风险应对和处置能力;严堵“后门”,坚决制止政府隐性债务增量;加强监督审查,明确权责、穿透管理,严格实施地方政府债务问责机制。

(五)立足体制改革与权责划分相平衡促进财政管理不断完善

加快财政体制改革,突破重点改革任务,切实管好用好财政资金和国有资产。聚焦乡村振兴战略,整合涉农政策,优化财政支农投入机制;聚焦镇域公交改革,完善镇域公交运营费用分担机制,确保镇域公交顺利接管;聚焦政府职能转变,制定政府购买社会组织服务实施细则,规范政府购买社会组织服务行为,提高政府购买公共服务效益;聚焦事权和支出责任划分,明确部门管理职责,理清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权,逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系;聚焦管好政府“账本”,完成政府会计制度新旧衔接,探索政府综合财务报告结果应用机制,健💯全区政府向区人大报告国有资产管理情况的工作机制,稳步推进国有资产管🐓理公开化、透明化。

各位代表,为者常成,行者常至。2019年,全区财政工作将牢牢把握稳中求进的工作总基调,秉持新发展理念,改革辟路、创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏,更加开拓的视野,更加昂扬的斗志,更加扎实的作风,为加快建立现代财政制度,加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗!以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!

以上报告,请予审议。

 

 

附表一:2019年松江区一般公共预算收入表

附表二:2019年松江区一般公共预算支出表

附表三:2019年松江区区本级一般公共预算支出表

附表四:2019年松江区政府性基金预算收入表

附表五:2019年松江区政府性基金预算支出表

附表六:2019年松江区国有资本经营预算收入表

附表七:2019年松江区国有资本经营预算支出表

附表八:2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

附表九:2019年松江区政府债务基本情况表

附表十:2019年松江区区本级三公经费预算情况表


附表一

2019年松江区一般公共预算收入表

单位:万元

  

本年履行数

预算表数

工程预算数为去年完成数的%

税赋纳入

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值税(含关业税)

933,286

1,005,000

107.7

    厂家个人所得税

228,688

254,000

111.1

    私人获得的税

154,993

156,000

100.6

    县城保障基本建设税

67,755

74,500

110.0

    房地税

99,216

110,000

110.9

    丝网印税

29,542

30,000

101.6

    镇区建设用地利用税

25,026

26,500

105.9

    田地升值税

149,546

174,900

117.0

    车船税

9,925

10,000

100.8

    农田占用率税

3,805

4,000

105.1

    房产契税

147,209

157,000

106.7

    环境护理税

106

120

113.2

非税利入

194,687

205,280

105.4

    专顶工资收入

34,993

41,070

117.4

    行政性企业性收费表工资

29,019

29,000

99.9

    国有企业能源(资源)刺激施用收入水平

71,376

69,030

96.7

    同一盈利

59,299

66,180

111.6

好地方财务薪水累计

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

改变性收录

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上级部门补贴政策薪资

1,258,201

893,150

71.0

        退返性使收入

363,307

300,220

66.4

        一般的性移转付款收入来源

451,808

442,625

99.9

        专题迁移支付方式盈利

443,086

150,305

33.9

    合并一半公司债券收入水平

130,000

91,000

70.0

    去年同期结转

264,871

170,678

64.4

    改用概预算保持稳定调结私募基金

200,000

205,000

102.5

    从相关部门性母基金预算表借调

30,000

 

 

    从公有资本公司经营者预算表调职

3,220

5,040

156.5

收入水平合计

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江区一般公共预算支出表

单位:万元

       

本年执行命令数

概预算数

成本预算数为前年程序执行数的%

一、通常情况公共信息服务培训教育支出

190,727

198,668

104.2

二、民防拨出

3,220

4,417

137.2

三、公开防护结余

128,327

168,971

131.7

四、幼教经费支出

354,890

420,625

118.5

五、生物学技術经费支出

45,869

53,333

116.3

六、文化艺术旅行田径运动与影视传媒结余

45,871

103,508

225.7

七、社会化有保障和就业形势经费支出

480,520

407,296

84.8

八、环保健康生活收入支出

157,008

165,945

105.7

九、绿色建筑环境经费支出

193,688

95,934

49.5

十、城市街道付出

692,638

688,977

99.5

11、农林业水教育支出

264,493

346,423

131.0

十三、道路交通运送开支

467,425

171,349

36.7

十五、资源英文地质勘察产品信息等收入支出

186,703

248,203

132.9

十四、商业运作服务培训业等总支出

7,285

8,570

117.6

15、物种多样性网络资源海洋资源气象预报等花费

5,741

5,949

103.6

第十五、房间保障措施拨出

139,738

202,539

144.9

十六、粮油食品东西储备量性支出

6,503

9,075

139.6

18、气象灾害防范及应急方案操作支出费用

17,060

21,245

124.5

十八、预备党员费

 

61,863

 

2、借款付息教育支出

17,172

20,000

116.5

二11、相关其他支出

46,032

50,971

110.7

一半共公概预算花费累计

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

前年执行程序数

决算数

费用数为去年实行数的%

改变性支出费用

479,166

118,307

24.7

    上解上一级拨出

105,940

118,307

111.7

    寻常国债还本收支

96

 

 

    准备工程预算维持设定股票基金

202,452

 

 

    结转下年收支

170,678

 

 

开支总共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江区区本级一般公共预算支出表

单位:万元

大型项目

去年实行数

概预算数

项目预算数为
竣工决算数 %

一、普通公用设施售后服务

142,167

135,307

        95.2

    政协事务处理

1,022

955

        93.4

      行政处启用

703

671

        95.4

      通常人事部门管理工作公共事务

5

36

       720.0

      人代会电视电话会议

132

66

        50.0

      人大代表进行监督

53

48

        90.6

      表示业务

129

134

       103.9

    工商联事务管理

755

733

        97.1

      行政管理运作

432

375

        86.8

      市政协会仪

21

56

       266.7

      常务委员视察调研

8

20

       250.0

      参政议政

145

200

       137.9

      其他的工商联工作付出

149

82

        55.3

    区政府办公区厅(室)及相关结构行政监察

43,000

36,380

        84.6

      行政事务执行

13,459

16,382

       121.7

      一半行政机关服务管理行政事务

13,688

4,807

        35.1

      部门服務

644

690

       107.1

      自查报告行业行动

2,954

3,116

       105.5

      信访行政事务

58

17

        29.3

      自己事业进行

1,826

1,944

       106.5

      另外区政府会议室厅(室)及有关系部门事务性开支

10,371

9,424

        90.9

    不断发展与改草事情

1,686

1,936

       114.8

      行政性进行

1,032

965

        93.5

      应该行政性服务管理事情

654

971

       148.5

    统计分析图片信息事务性

1,041

1,093

       105.0

      行政性正常运作

564

588

       104.3

      新信息行政监察

41

26

        63.4

      专题测算的业务

9

20

       222.2

      统计表经营

34

70

       205.9

      专顶调查活跃

206

143

        69.4

      检查统计抽样检查检查

183

198

       108.2

      的数据统计资讯行政事务收支

4

48

     1,200.0

    财政部门事务处理

4,333

5,055

       116.7

      行政机关运营

2,594

2,801

       108.0

      企业大数据应用发展

954

1,431

       150.0

      不需要受托销售其他支出

565

689

       121.9

      别的财政资金行政监察总支出

214

134

        62.6

    税收收入工作

5,775

7,044

       122.0

      行政诉讼执行

2,370

1,747

        73.7

      通常情况下财政操作事物

475

816

       171.8

      代扣代收代收税款流程手续约

2,930

4,481

       152.9

    内审行政监察

1,426

2,247

       157.6

      行政性开机运行

740

687

        92.8

      审核业务量

501

1,261

       251.7

      事业发展开机运行

166

233

       140.4

      另一个内审事宜费用支出

19

66

       347.4

    人为影视资源事务处理

1,710

313

        18.3

      事业心操作

1,515

 

  

      一些人工手动操作的资源工作费用支出

195

313

       160.5

    纪检督察事情

1,362

1,644

       120.7

      行政管理程序运行

1,152

1,384

       120.1

      平常行政处服务管理行政监察

93

127

       136.6

      要案要案查办

48

50

       104.2

      其余纪检监督事宜结余

69

83

       120.3

    进出口贸易公共事务

27,385

12,863

        47.0

      行政处自动运行

1,773

1,341

        75.6

      普通行政机关服务管理事务管理

7,098

7,681

       108.2

      事業操作

1,312

1,457

       111.1

      其它进出口贸易公共事务费用

17,202

2,384

        13.9

    知识储备土地产权工作

1,034

1,624

       157.1

      欧洲国家技巧产权证方法

1,034

1,624

       157.1

    港澳台侨事务管理

233

270

       115.9

      人事部门进行

129

122

        94.6

      基本人事部门经营事务管理

104

148

       142.3

    资料行政事务

1,117

1,207

       108.1

      政府部门执行

454

442

        97.4

      资料馆

648

757

       116.8

      任何党案事务性费用

15

8

        53.3

    民主制度党派及工厂联事务性

441

463

       105.0

      似的行政事物安全管理事物

126

110

        87.3

      另一个民主制度党派及工厂联事物支出费用

315

353

       112.1

    消费者集体行政监察

3,408

4,093

       120.1

      行政处使用

808

923

       114.2

      一般来说行政事宜处理事宜

1,574

1,949

       123.8

      行业启用

98

101

       103.1

      许多民众团体心理咨询事物费用支出

928

1,120

       120.7

    党支部办公室厅(室)及有关于组织机构事务管理

7,586

5,574

        73.5

      行政部门进行

1,782

1,647

        92.4

      通常情况财政维护工作

5,190

3,312

        63.8

      教育事业运动

614

615

       100.2

    团队事务性

1,317

1,970

       149.6

      行政处运作

445

441

        99.1

      大部分行政处控制事宜

650

1,147

       176.5

      各种集体事情花费

222

382

       172.1

    策划活动工作

9,322

19,806

       212.5

      人事部门进行

400

361

        90.3

      通常行政处理处理事物

4,089

9,759

       238.7

      事业心使用

1,549

1,602

       103.4

      其余策划活动事情其他支出

3,284

8,084

       246.2

    统战业务

950

1,013

       106.6

      行政部门运动

516

522

       101.2

      一样 行政性安全管理事务管理

183

226

       123.5

      教派事务处理

132

140

       106.1

      侨民事务管理

88

88

       100.0

      相关统战事务处理费用

31

37

       119.4

    的共产主义事务性收支

3,676

4,419

       120.2

      事业有成电脑运行

2,157

2,398

       111.2

      另一个中共事务管理费用支出

1,519

2,021

       133.0

    市厂督察工作管理事务性

22,245

23,053

       103.6

      财政操作

11,016

11,219

       101.8

      寻常行政工作管理工作行政监察

205

639

       311.7

      市场上行政监督服务管理自查报告

4,741

4,106

        86.6

      市面监督检查稽查

304

164

        53.9

      刷卡顾客合法权利保养

141

123

        87.2

      数据教育信息化建造

244

263

       107.8

      注册同意监查菅理

 

80

  

      的标椎化管理方法

 

79

  

      医药工作

166

7

         4.2

      化淡妆品事务性

 

10

  

      事业上启动

4,864

5,230

       107.5

      的市面 监察操作事宜

564

1,133

       200.9

    相关一样公共性服务管理总支出

1,343

1,552

       115.6

      别普通共公工作收入支出

1,343

1,552

       115.6

二、国防军事其他支出

3,178

4,337

       136.5

    中国军事动员会

3,158

3,169

       100.3

      百姓防空

3,158

3,169

       100.3

    其他国防教育收支

20

1,168

     5,840.0

三、公共性安全的结余

128,229

168,857

       131.7

    武装力量警官工程兵

924

924

       100.0

      其它的武装力量公安人员队伍其他支出

924

924

       100.0

    人民警察

122,034

162,238

       132.9

      行政事务运转

72,176

96,855

       134.2

      普通行政诉讼监管公共事务

8,322

16,627

       199.8

      信心化基础建设

21,534

18,624

        86.5

      执法检查案件审理

19,852

30,052

       151.4

      许多人民警察收入支出

150

80

        53.3

    部委安全的

1,194

1,001

        83.8

      行政性工作

1,066

873

        81.9

      安全保障业务领域

128

128

       100.0

    行政诉讼法

4,077

4,694

       115.1

      行政事务电脑运行

2,376

2,268

        95.5

      一般来说行政事宜管控事宜

107

124

       115.9

      基层组织公检法业务量

793

1,410

       177.8

      普法宣传点

145

177

       122.1

      法律解释捐助

477

583

       122.2

      法冶基础建设

179

132

        73.7

四、培育收入支出

350,262

416,492

       118.9

    学前教育管控事务性

1,667

691

        41.5

      行政管理作业

844

691

        81.9

      普通行政经营经营事宜

823

 

  

    平常教育教学

176,789

336,035

       190.1

      学龄前的教育

50,419

80,544

       159.7

      中小学培训

54,800

74,183

       135.4

      高中培育

41,145

99,361

       241.5

      职高教育辅导

17,759

31,426

       177.0

      一些传统幼教结余

12,666

50,521

       398.9

    职业类型幼儿教育

6,617

11,426

       172.7

      职业选择中学教育学校

6,617

11,426

       172.7

    四岁宝宝培养

5,234

3,798

        72.6

      四岁宝宝中上教育培训

5,234

3,798

        72.6

    电台广播网络电视文化教育

81

2,800

     3,456.8

      新闻广播电視小学

81

2,800

     3,456.8

    特别教肓

786

1,397

       177.7

      专项 私立学校培育

786

1,397

       177.7

    自修及培训课

9,705

9,722

       100.2

      教师们研习

3,437

3,467

       100.9

      干部职工幼小衔接

1,401

1,597

       114.0

      培圳开支

4,867

4,658

        95.7

    幼小衔接费额外增加制定计划的教育支出

148,325

49,622

        33.5

      地方普通小校园舍构建

3,964

2,036

        51.4

      其余教育辅导费浮动按排的费用

144,361

47,586

        33.0

    某些的教育总支出

1,058

1,001

        94.6

五、科学性技能其他支出

38,035

45,238

       118.9

    地理学高技术维护公共事务

1,051

944

        89.8

      行政管理电脑运行

599

484

        80.8

      政府部门服務

452

460

       101.8

    工艺研究分析与发展

8,492

8,515

       100.3

      应用技能科研与定制开发

5,365

6,968

       129.9

      自动化成果展被转化与传播

3,127

1,547

        49.5

    科技发展状态与服务管理

2,982

10,989

       368.5

      现代科技先决条件专门

2,982

10,989

       368.5

    科学有效能力推行

1,171

1,240

       105.9

      简单讲解运动

534

543

       101.7

      网络馆站

632

697

       110.3

      其余合理枝术推广教育支出

5

 

  

    别的科学学新技术支出费用

24,339

23,550

        96.8

      科技公司赚钱

9

 

  

      其它的科学工艺工艺其他支出

24,330

23,550

        96.8

六、人文精神自助游体育健康与影视文化其他支出

36,956

75,003

       203.0

    人文和旅行

18,436

54,116

       293.5

      行政诉讼操作

1,031

1,010

        98.0

      正常公共事业管理制度管理制度业务

95

161

       169.5

      书籍馆

1,883

2,014

       107.0

      人文展示会及纪念物组织机构

1,069

24,288

     2,272.0

      文化水平话动

2,269

2,331

       102.7

      人民群众传统文化

2,820

3,201

       113.5

      文化产业作品与保护的

24

58

       241.7

      古文化和游玩领域处理

401

437

       109.0

      市场品牌宣传

1,373

1,470

       107.1

      亲子旅游职业业务部门安全管理

1,191

 

  

      的民族文化和国内旅游费用支出

6,280

19,146

       304.9

    中国文物

1,564

2,453

       156.8

      古建筑保护性

288

564

       195.8

      馆

1,276

1,889

       148.0

    体育文化

16,763

16,821

       100.3

      行政部门自动运行

372

404

       108.6

      通常情况行政部门标准化管理事务性

228

 

  

      体育健康市赛

349

588

       168.5

      体育教育锻炼

1,259

829

        65.8

      体育用品篮球场馆

12,661

12,931

       102.1

      村民体育用品

1,760

1,860

       105.7

      某个体肓付出

134

209

       156.0

    广播网电视机

8

13

       162.5

      一些电台老电视结余

8

13

       162.5

    另外文明球场与影视文化教育支出

185

1,600

       864.9

      宣传推广人文精神不断发展重点收入支出

65

100

       153.8

      必赢网址产业链发展进步专项督查结余

120

1,500

     1,250.0

七、社会中得到保障和专业教育花费

357,571

270,195

        75.6

    人才环境资源环境资源和的社会担保菅理业务

26,071

33,913

       130.1

      行政性运动

1,045

1,398

       133.8

      基本上政府部门经营行政监察

13,966

19,613

       140.4

      劳动就业保驾护航监督检查

711

848

       119.3

      市场商业保险行业工作管理事情

1,451

1,377

        94.9

      共同找工作服务管理和的职业天赋监定机购

1,430

2,117

       148.0

      劳动课人事招聘异议协商诉讼

694

851

       122.6

      某个人工人力的资源和社会各界有保障监管行政事务教育支出

6,774

7,709

       113.8

    民政管理方法行政监察

2,441

5,427

       222.3

      行政事务运作

696

758

       108.9

      人们组建处理

1,067

1,223

       114.6

      底层权政和街道社区搭建

109

1,130

     1,036.7

      别民政维护公共事务经费支出

569

2,316

       407.0

    人事部门教育事业组织离退体

93,784

89,491

        95.4

      归口治理的行政管理计量单位离退休年龄

2,362

2,422

       102.5

      工作组织离辞职

3,915

6,501

       166.1

      行政方自己事业方核心颐养天年稳定付款收支

57,287

56,739

        99.0

      市直机关企事业企业职业类型年金付费花费

29,714

23,054

        77.6

      对政府机关工作企业根本养老生活稳妥私募基金的补助金

412

671

       162.9

      同一行政事务工作企业单位离退职开支

94

104

       110.6

    毕业生就业补贴政策

35,907

39,000

       108.6

      大学生就业創業的服务补帖

 

300

  

      爱心公益项目部门补贴金

32,049

34,775

       108.5

      同一出去上班补贴金经费支出

3,858

3,925

       101.7

    抚恤

3,804

4,372

       114.9

      死抚恤

427

484

       113.3

      伤残人员抚恤

521

574

       110.2

      在乡复员、退伍士兵生话补贴申请书

238

240

       100.8

      优抚事业心院校性支出

148

229

       154.7

      权利与义务兵优待

2,073

2,350

       113.4

      农村房子籍退役兵士长者居住经济补贴

39

85

       217.9

      的优抚教育支出

358

410

       114.5

    退役房屋拆迁

4,500

6,292

       139.8

      退役战士安置好

1,435

1,110

        77.4

      部队交接县政府的离退休工资工作员棚户区改造

1,998

3,819

       191.1

      中国部队转交地方政府离退居二线管控者管控培训机构

200

328

       164.0

      退役新手处理基础教育

19

82

       431.6

      某些退役房屋拆迁结余

848

953

       112.4

    社会的福利待遇

24,028

42,455

       176.7

      小孩子活动

178

126

        70.8

      年纪福利微信

22,579

40,237

       178.2

      殡葬

42

202

       481.0

      发展副利事业有成行业

1,122

1,787

       159.3

      其他的中国社会会员福利拨出

107

103

        96.3

    病残人事业性

8,847

10,710

       121.1

      行政性启用

335

356

       106.3

      通常情况行政处管理方法事物

431

585

       135.7

      病残人康复训练

1,555

2,376

       152.8

      智残人求业和扶贫款

4,369

4,101

        93.9

      伤残人人生活方式和照顾补肋

84

341

       406.0

      各种残疾证人卫生事业经费支出

2,073

2,951

       142.4

    红十字企业发展

581

596

       102.6

      行政诉讼运作

191

172

        90.1

      一半行政制度管理制度事情

270

270

       100.0

      其余红十字参公总支出

120

154

       128.3

    较低居住维护

2,726

3,602

       132.1

      城镇最低的生活中维护金总支出

2,726

3,602

       132.1

    临场抢救

475

727

       153.1

      监时援助教育支出

150

330

       220.0

      流浪者乞讨的人员救济付出

325

397

       122.2

    特困者救治饲养

20

88

       440.0

      市区特困成员救援供奉付出

20

80

       400.0

      农材特困相关人员抢救赡养总支出

 

8

  

    某些衣食住行救治

2,717

2,662

        98.0

      其它地方日常援助

2,481

2,662

       107.3

      别的农材居住社会救助

236

 

  

    民政对通常养老服务商业险基金投资的补贴费

574

619

       107.8

      财政性对城乡统筹住人首要医疗人身险人身险基金投资的政府补贴

574

619

       107.8

    退役军官管理方法工作

522

700

       134.1

      拥军优属

522

700

       134.1

    别的时代担保和就业形势性支出

150,574

29,541

        19.6

八、安全卫生稳定总支出

147,672

156,640

       106.1

    卫生监督良好安全管理行政监察

3,848

6,235

       162.0

      行政诉讼使用

1,432

1,515

       105.8

      应该政府部门工作管理事物

2,385

4,720

       197.9

      其它的卫生间卫生监管工作总支出

31

 

  

    公力医院门诊

38,760

31,375

        80.9

      综合管理医生

29,393

20,510

        69.8

      中医药(新疆民族)机构

3,984

4,073

       102.2

      的精神病的医院

2,592

2,687

       103.7

      妇产科医院医生

2,651

2,139

        80.7

      另一医院医生医院医生

0

1,911

  

      相关名办医疗机构结余

140

55

        39.3

    基层工作医院干净学校

35,773

40,524

       113.3

      都市居委卫生管理组织

32,379

37,174

       114.8

      任何基成医疗管理环境卫生机购收支

3,394

3,350

        98.7

    公开医疗卫生

32,155

35,205

       109.5

      病防控住平台

4,106

5,323

       129.6

      卫生管理行政监督组织

2,030

1,902

        93.7

      妇幼保键系统

1,267

1,737

       137.1

      救急处置系统

5,246

5,662

       107.9

      采供血平台

1,802

2,040

       113.2

      通常公益性安全卫生服务项目

16,543

17,428

       105.3

      大量服务性卫生情况自查自纠

951

870

        91.5

      救急处置公众卫生监督事情救急整理

88

65

        73.9

      任何服务性环卫支出费用

122

178

       145.9

    中医疗器械药

12

30

       250.0

      某些中醫药付出

12

30

       250.0

    打算生肓行政事务

5,352

6,815

       127.3

      另一个计划方案二孩工作教育支出

5,352

6,815

       127.3

    财政创业组织医用

27,911

30,349

       108.7

      行政部门公司医疗服务

4,524

2,591

        57.3

      事業工作单位医疗卫生

20,687

24,239

       117.2

      公务接待员医疗保障补贴金

0

19

  

      其他行政处事业性标准医疔支出费用

2,700

3,500

       129.6

    财政局对大致社区医疗保障理财产品的经济补贴

95

95

       100.0

      财政预算对城乡统筹当地居民差不多医疗保障保费资金的补助款

95

95

       100.0

    医疗管理救治

2,703

4,823

       178.4

      城镇医疔救援

282

2,386

       846.1

      一些医辽救援费用

2,421

2,437

       100.7

    优抚的对象社区医疗

 

260

  

      优抚对方社区医疗经济补贴

 

260

  

    老龄干净卫生健康的服务管理

547

271

        49.5

      老龄环境卫生键康工作

547

271

        49.5

    其他清洁卫生健康保健支出费用

516

658

       127.5

      同一卫生间营养开支

516

658

       127.5

九、节电环保标准费用

118,093

20,480

        17.3

    氛围呵护处理行政事务

1,704

2,444

       143.4

      行政部门运转

362

693

       191.4

      一样 人事部门菅理事宜

1,313

1,721

       131.1

      学习环境学习环境保证宣传画

29

30

       103.4

    的生态环境监测网与督查

77

33

        42.9

      核与幅射的安全远程监控

77

33

        42.9

    空气污染治理

594

518

        87.2

      水体污染

300

195

        65.0

      固态物废品物与生物学品

4

9

       225.0

      另一个污染破坏有效预防开支

290

314

       108.3

    造成的污染降碳

49,115

17,285

        35.2

      环保环保监测系统与资讯

2411

2744

       113.8

      风景林场景执法监督监督

866

910

       105.1

      节能降耗专顶支出费用

36287

13431

        37.0

      清洗加工自查自纠总支出

 

200

  

      另一个环保问题减少排放总支出

9551

 

  

    可重复利用生物质能

 

200

  

    其他的节能公司环保节能收支

66603

 

  

十、城乡建设社区服务站花费

421,380

469,542

       111.4

      城乡经济社区居委会工作管理事情

178,528

207,487

       116.2

        行政处运动

12,574

20,703

       164.6

        平常财政管控事务处理

4,227

2,951

        69.8

        机构服务质量

583

168

        28.8

        城管行政执法

7,199

1,526

        21.2

        其它新型农村居委控制行政事务其他支出

153,945

182,139

       118.3

      村镇平台共同油烟净化器

123,227

82,088

        66.6

        其余新农村社区网站共同配套设施费用

123,227

82,088

        66.6

      城乡一体化街道社区场景清洁

86,237

145,607

       168.8

      的建设市扬操作与质量监督

7,886

12,499

       158.5

      其余城乡经济社区网站结余

25,502

21,861

        85.7

十一月、农业和林业水费用支出

223,393

257,102

       115.1

      水产业

31,969

44,429

       139.0

        行政处加载

2098

2506

       119.4

        常见财政工作管理行政事务

114

51

        44.7

        卫生事业启动

2982

2826

        94.8

        社会转换成与推广宣传服务保障

268

1018

       379.9

        害虫害的控制

460

569

       123.7

        农新产品的质量安会

337

1384

       410.7

        综合执法安全监管

343

322

        93.9

        测算监测系统与消息贴心服务

239

81

        33.9

        安全农村净收入贴补

5756

5642

        98.0

        现代农业研发苹果支持补贴标准

2418

3406

       140.9

        林业聚集化与制造业化管理

7952

9066

       114.0

        农品牌制造与促销活动

122

60

        49.2

        农村社区公益创业创业

688

4123

       599.3

        农产品加工材料呵护恢复与利用率

545

601

       110.3

        制汽柴油价钱教育体制改革对水产业的补贴政策

8

13

       162.5

        对院校毕业了生到面层提拔补贴

125

116

        92.8

        另外的水产业收支

7514

12645

       168.3

      楸树和大草原

3,558

5,384

       151.3

        教育事业设备

1153

1433

       124.3

        森里栽培

1575

2120

       134.6

        水平品牌推广与图片转换

418

891

       213.2

        林地公用费用支出

 

790

  

        某些林业局结余

412

150

        36.4

      水利工程

165,949

188,530

       113.6

        行政部门加载

568

563

        99.1

        常见行政处方法事务性

3

10

       333.3

        市政行业领域销售信息化管理制度

3469

12708

       366.3

        农田水利构建项目构建

63322

87255

       137.8

        市政项目工程项目工程启动与维修保养

84497

74026

        87.6

        农田水利前中期事情

3

50

     1,666.7

        水利工程执法督察督察

593

549

        92.6

        水产品厉行节约维护与保护的

8964

11574

       129.1

        水文气象测报

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利枢纽工艺宣传

166

157

        94.6

        中小型机大水库移名最后扶持政策专向费用支出

54

 

  

        市政稳定行政监督

461

481

       104.3

        另一水务性支出

2782

 

  

      绿植基地綜合研发

17,334

6,678

        38.5

        用地净化

14534

1874

        12.9

        财产发展壮大

2798

4800

       171.6

        另外的水产业全方位的開發教育支出

2

4

       200.0

      浙江农村融合收入分配改革

3,843

10,985

       285.8

        对乡级一案一议的补助款

3843

10667

       277.6

        中国农村总体改变教师示范试点工作经济补贴

 

318

  

      普及风险管控不断发展费用

740

1,096

       148.1

        种植业保障保险费用国家补贴

740

1096

       148.1

十三、出行配送总支出

464,385

168,942

        36.4

      公路桥水路搬家

445,202

163,313

        36.7

        行政诉讼操作

1,746

1,929

       110.5

        公路交通建没

358,925

41,795

        11.6

        国道保护

37,557

58,895

       156.8

        铁路交通运载相关信息系统基础建设

2,163

997

        46.1

        一级道路运输配送管理制度

39,827

57,579

       144.6

        水路运载经营总支出

1,989

2,118

       106.5

        更改国家房贷2级高速公路收取任何费用重点性支出

2,995

 

  

      其他的交通费货物运输总支出

19,183

5,629

        29.3

        公共服务道路交通运行补助金

4,594

4,000

        87.1

        另一个交通车辆车辆付出

14,589

1,629

        11.2

十五、自然资源探矿产品信息等其他支出

102,799

166,172

       161.6

      公有债务系统化

1,181

1,211

       102.5

        财政运动

471

442

        93.8

        常见人事部门操作事物

403

433

       107.4

        另一个国有化股本监督检查开支

307

336

       109.4

      支持系统大中小行业行业的发展和方法费用

69,817

88,365

       126.6

        微商中小公司主进展自查自纠

21,499

18,050

        84.0

        某个支撑大中小厂家厂家成长和处理结余

48,318

70,315

       145.5

      别的资源英文探矿产品信息等拨出

31,801

76,596

       240.9

        枝术整修支出费用

104

2,896

     2,784.6

        重点是房产发展和枝术更新工程货款贴息

21,197

6,500

        30.7

        各种资源量勘察信息等总支出

10,500

67,200

       640.0

十四、商用服務业等费用

4,652

5,215

       112.1

      商业地产流通业业务

438

454

       103.7

        另一个餐饮业通用公共事务费用支出

438

454

       103.7

      对外发展进步提供服务其他支出

300

 

 

        别的涉外企业成长服务项目收入支出

300

 

  

      许多工业服务性业等收支

3,914

4,761

       121.6

        某些商务保障业等经费支出

3,914

4,761

       121.6

15场、当然环境资源海域景象等收支

5,708

5,877

       103.0

      自然美环境资源事务处理

4,884

5,000

       102.4

        行政诉讼开机运行

696

831

       119.4

        基本上行政部门的管理事务处理

202

83

        41.1

        国有土地环境资源合理利用与保护英文

476

519

       109.0

        事业上的正常运作

2,950

2,990

       101.4

        别天然森林资源业务支出费用

560

577

       103.0

      大海管理工作行政监察

92

48

        52.2

        海上调查统计好评

92

48

        52.2

      天气事情

732

829

       113.3

        气象天气实况天气实况預測

40

40

       100.0

        气象台装配安全保障保养

60

115

       191.7

        气象学依据配制搭建与修补

94

30

        31.9

        各种气象学行政事务花费

538

644

       119.7

十五、房屋保证拨出

131,709

193,873

       147.2

      基本保障性安居工程施工工程施工费用

82,388

151,944

       184.4

        棚户区改良改良

82,388

150,594

       182.8

        担保性房间店租贴补

 

1,350

  

      住宅改制经费支出

41,952

33,703

        80.3

        住宅社保公积金

25,789

25,753

        99.9

        全款买房补贴金

16,163

7,950

        49.2

      城乡一体化居委住宅房

7,369

8,226

       111.6

        其他村镇区域商品房结余

7,369

8,226

       111.6

二十七、调味品物资采购存量总支出

6,503

9,074

       139.5

      粮油食品事物

3,087

5,312

       172.1

        一样 行政机关管控事务管理

17

109

       641.2

        事业单位正常运作

169

183

       108.3

        同一油粮事务处理性支出

2,901

5,020

       173.0

      粮油食品储备库

3,416

3,762

       110.1

        保障粮油加工补肋

3,416

3,762

       110.1

十七、自然灾害防范及紧急管理工作费用支出

13,639

17,080

       125.2

     应急的管理的管理公共事务

2,137

2,021

        94.6

       行政机关自动运行

287

330

       115.0

       安会行业管理

1,850

1,282

        69.3

       事业性运作

 

339

  

       别的应激方法费用

 

70

  

     消防安全工作

11,473

15,014

       130.9

       行政性运动

8,858

11,603

       131.0

       普遍财政处理操作实务

1,852

2,427

       131.0

       达到应急管理搜救

763

984

       129.0

     余震事情

29

45

       155.2

       地震的发生检测

29

45

       155.2

19、积极分子费

 

50,000

  

二十五、借债付息开支

17,172

20,000

       116.5

      的政府机构似的资产付息其他支出

17,172

20,000

       116.5

        部位政府机构正常债券投资付息结余

15,288

20,000

       130.8

        城市政府部一些大部分资产付息付出

1,884

 

  

二十一月、许多总支出

32,465

46,603

       143.5

        年终留线

 

45,000

  

        另一性支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

花费总计

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:

一、增幅较大的情况说明:

1.“其他国防支出”款级科目增幅较大,主要原因是2019年安排武装部基础设施改建工程,2018年无此因素;

2.“广播电视教育”款级科目增幅较大,主要原因是松江区社区学院撤并至上海开放大学,2019年预算科目从“成人教育”调整至“广播电视教育”;

3.“文化展示及纪念机构”项级科目增幅较大,主要原因是2019年安排职工综合活动中心建设预算2亿元;

4.“文化产业发展专项支出”项级科目增幅较大,主要原因是文化发展专项因政策调整,20181500万元放在2019年安排;

5.“基层政权和社区建设”项级科目增幅较大,主要原因是2019年市级下达基本管理单元补助专项600万元;

6.“技术改造支出”项级科目增幅较大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光网络设备的研制及产业化项目”中央专项资金2896万元。

二、降幅较大的情况说明:

1.“人力资源事务”款级科目降幅较大,主要原因2019年城市网格化综合管理中心的基本支出预算科目调整到“城乡社区管理事务”;

2.“其他商贸事务支出”项级科目降幅较大,主要原因是2019年国家经济开发区园区管理支出预算科目调整到了“城乡社区管理事务”;

3.“其他社会保障和就业支出”款级科目降幅较大,主要原因是2018年补充征地养老本金12亿元,2019年无此因素;

4.“节能环保”款级科目降幅较大,主要原因是“五违四必”环境整治补贴政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建设”、“其他交通运输支出”项级科目降幅较大,主要原因都是市级专项转移支付减少;

6.“其他支出”项级科目降幅较大,主要原因是2018年有非债券形式的政府债务还本支出,2019年无此因素。

 


附表四

2019年松江区政府性基金预算收入表

单位:万元

    

本年强制执行数

概预算数

预决算数为去年同期
制定数的%

国家股建设用地运用权转让薪资

1,039,862

700,000

67.3

国家股农村土地回报理财产品收入来源

 

 

 

农牧业用地设计规划金额薪资

 

 

 

彩票玩法慈善活动金使收入

4,119

 

 

地区条件服务设施配置费盈利

22,009

20,000

90.9

将污水加工处理费收益

30,711

33,300

108.4

别以政府性基金投资收益

-3,887

 

 

县政府性新基金收录累计

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

适当转移年收入

350,113

285,811

81.6

    上司津贴薪资收入

9,590

3,044

31.7

    专顶借债转贷纳入

100,000

 

 

    采取去年同期余额纳入

240,523

282,767

117.6

    调出本金

 

 

 

 

 

 

 

营收共计

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江区政府性基金预算支出表

单位:万元

项    目

去年同期进行数

工程预算数

预算数为上年执行数的%

国家地皮在使用年限转让营收及使用督查通知债权债务营收配备的付出

1,340,693

930,554

69.4

国有控股耕地收益率股权基金及对应着专业负债利润合理安排的结余

 

 

 

农牧业国有土地開發资源确定的总支出

 

2,400

 

时时彩票公益活动金及对照重点借债净收入分配的经费支出

2,111

5,748

272.3

中国城市的基础安全设施生活配套费及相对应的自查自纠负债盈利组织的支出费用

19,581

50,000

255.3

中小型机大水库移民政策中后期扶持政策私募基金收支

 

3,609

 

污水渗漏除理费及对照自查报告公司债务薪水安排好的收入支出

31,258

33,300

106.5

资产付息费用支出

10,083

13,500

133.9

另一个区政府性股票基金结余

45

 

 

国家性理财产品教育支出合计数

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

转让性拨出

39,156

 

 

    上解上家费用

100

 

 

    自查报告负债还本费用支出

 

 

 

    调成成本

30,000

 

 

    年度绩效考核余额

9,056

 

 

费用支出 合计

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

上一年强制执行数

概算数

估算数为去年
强制执行数的%

一、盈利空间效益

13,390

15,500

115.8

    进行投资精准服务制造业企业利益利润

8,757

10,000

114.2

    进出口公司盈利空间工资

 

 

 

    基础施工基础施工企业净利润年收入

180

 

 

    房地产开发的开发工厂成本 营收

4,445

5,500

123.7

    农业和林业牧渔厂家盈利收录

8

 

 

    干净卫生田径运动福利性公司毛利率纯收入

 

 

 

二、股利、股息使收入

2,712

2,500

92.2

    国企控投总部股利、股息纳入

2,712

2,500

92.2

三、产权证出售薪资

 

 

 

四、清洁利润

 

 

 

五、同一国家金融资本加盟费用个人收入

 

 

 

国有制资金生产个人收入累计

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

传递性薪水

2,829

711

25.1

  采用上一年结转盈利

2,829

711

25.1

 

 

 

 

个人收入累计

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江区国有资本经营预算收入表

单位:万元

附表七

2019年松江区国有资本经营预算支出表

单位:万元

       

本年下达数

概算数

概算数为上一年
完成数的%

一、市场经济安全保障和就业的付出

 

 

 

二、国有化投资基金营运费用其他支出

15,000

13,000

86.7

1.消除历史文化残存间题及改制制造费支出费用

 

 

 

2.国营企业的企业的股权投资金倒入

15,000

13,000

86.7

      公有资金构造调低费用

15,000

13,000

86.7

      公益活动性建筑设施注资费用支出

 

 

 

3.国有控股工厂现行政策补贴费

 

 

 

4.经融国有控股资源企业经营概算费用

 

 

 

5.其他公有資本经营者费用费用

 

 

 

国有土地基金生产经营费用支出 累计

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

转意性花费

3,931

5,711

145.3

    调为经济

3,220

5,040

156.5

    结转下年经费支出

711

671

94.4

 

 

 

 

性支出总结

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

单位:万元

  

去年来执行数

成本预算数

成本预算数为去年实行数的%

小上海镇

12,382

12,104

97.8

石湖荡镇

57,096

23,517

41.2

新 浜 镇

12,030

11,125

92.5

泖 港 镇

31,464

27,816

88.4

叶 榭 镇

26,609

23,218

87.3

车 墩 镇

25,979

16,967

65.3

新 桥 镇

12,893

12,744

98.8

洞 泾 镇

6,443

5,771

89.6

九 亭 镇

11,529

11,132

96.6

佘 山 镇

9,725

9,389

96.5

泗 泾 镇

13,134

12,789

97.4

未分配原则到镇

 

96,967

 

累计

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:2019年各镇的一般公共预算转移支付仅包含已经明确的预下达项目,未分配到96963万元常见为雨污水混接改造、林业建设养护园区二次开发等,将根据实际工作推进情况在年分配


附表九

2019年松江区政府债务基本情况表

单位:万元

工程项目

金额

各举:

通常情况政府债务

在当中:

专项督查政府债务

一、当地政府债务纠纷交易额实际情况

 

 

 

    2018年月初中央政府资产限制额度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年终政府性财产上限

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年今年初县政府借款限制额度

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        至少:市预下发将新增债卷金额

91,000

91,000

 

二、2018年政府部门借款现金余额状态

 

 

 

    今年初政府办公室财产现金余额

850,091

490,091

360,000

    本年新开政府机关负债

230,000

130,000

100,000

    之前清偿国家借债

30,187

30,187

 

    月底当地政府债务纠纷额度

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府办公室债款金额时候

 

 

 

    年终现政府外债账户额度

1,140,904

680,904

460,000

        表中:市预下达通知新批国债大额

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江区区本级三公经费预算情况表

单位:万元

工作

2018年概算数

2019年工程预算数

概概预算数为去年同期概概预算数的%

因公回国()

824.00

827.00

100.4

公务接代接代费

791.10

523.09

66.1

公务活动车辆租赁采购及执行费

小计

6995.72

6205.10

88.7

表中:添置费

2892.00

2329.05

80.5

     正常运作费

4103.72

3876.05

94.5

预估合计

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


附件:
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